- 1 緒論(p.1)
- 1.1 研究背景及意義(p.2)
- 1.2 國内外研究綜述(p.4)
- 1.3 研究框架(p.11)
- 2 民營企業内部控制概述(p.14)
- 2.1 民營企業概述(p.14)
- 2.2 民營企業内部控制概述(p.20)
- 3 民營企業内部環境控制(p.43)
- 3.1 民營企業内部環境概述(p.43)
- 3.2 民營企業公司治理結構控制(p.46)
- 3.3 民營企業組織結構控制(p.53)
- 3.4 民營企業人力資源控制(p.59)
- 4 民營企業風險管理與控制(p.81)
- 4.1 民營企業風險分析(p.81)
- 4.2 民營企業風險控制(p.92)
- 4.3 民營企業綜合控制工具———杜邦分析系統(p.104)
- 5 民營企業内部控制活動(p.110)
- 5.1 民營企業貨幣資金控制(p.110)
- 5.2 民營企業購銷業務控制(p.121)
- 5.3 民營企業應收帳款控制(p.128)
- 5.4 民營企業成本費用控制(p.139)
- 5.5 民營企業籌資投資控制(p.156)
- 6 民營企業信息與溝通(p.175)
- 6.1 民營企業信息與溝通體系(p.175)
- 6.2 民營企業信息與溝通控制(p.182)
- 7 民營企業内部監督控制(p.189)
- 7.1 民營企業内部審計的現狀及問題(p.190)
- 7.2 民營企業審計程序(p.192)
- 7.3 民營企業内部審計方法(p.194)
- 7.4 民營企業内部監督的具體策略(p.210)
- 參考文獻(p.214)
- 後記(p.220)
本書以內部控制的基本理論為研究起點,針對最新的內部控制研究理論進展及實務操作規範,結合我國民營企業的經營管理現狀、特點和發展趨勢,進行民營企業內部控制體系的構建。
作者 | 謝振蓮、和麗芬 |
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出版社 | 元華文創股份有限公司 |
內文頁數 | 232 |
內文尺寸 | 18K-170x230mm |
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